CPF/CNPJ:
00050940570300
Emissão:
08/03/2022
Plano Interno:
006073
Função:
COMERCIO E SERVICOS
Natureza de Despesa:
Diárias - Civil - Dentro do Estado
Processo:
39748/2022
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Avança Turismo
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado do Turismo
Ação:
Qualificação Profissional para o Turismo
Fonte:
Adicional do ICMS - FUMACOP - 0122000000
EMPENHO DA DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA A EXECUÇÃO DA CARAVANA DO TURISMO NO POLO LENÇÓIS NO MUNICÍPIO DE HUMBERTO DE CAMPOS NO PERÍODO DE 07/03/2022 A 11/03/2022, CONFORME RD Nº 70, PORTARIA Nº54, PROCESSO 39748/2022
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
---|---|---|---|---|---|
TOTAIS | 2022NE000160 | 08/03/2022 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO DA DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA A EXECUÇÃO DA CARAVANA DO TURISMO NO POLO LENÇÓIS NO MUNICÍPIO DE HUMBERTO DE CAMPOS NO PERÍODO DE 07/03/2022 A 11/03/2022, CONFORME RD Nº 70, PORTARIA Nº54, PROCESSO 39748/2022
|
2022NE000160 | 08/03/2022 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO DA DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA A EXECUÇÃO DA CARAVANA DO TURISMO NO POLO LENÇÓIS NO MUNICÍPIO DE HUMBERTO DE CAMPOS NO PE
|
2022NL000522 | 08/03/2022 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 |
PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022OB011354 | 09/03/2022 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
---|
,