CPF/CNPJ:
00033472173300
Emissão:
14/07/2022
Plano Interno:
006061
Função:
COMERCIO E SERVICOS
Natureza de Despesa:
Diárias - Civil - Dentro do Estado
Processo:
146201/2022
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Avança Turismo
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado do Turismo
Ação:
Marketing e Promoção do Destino Maranhão
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
EMPENHO DA DESPESA REFERENTE À DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO COM ASSOCIAÇÃO COMERCIAL E TRADE DA REGIÃO NA CIDADE DE IMPERATRIZ-MA, NO PERÍODO DE 14 À 16/07/2022 CONFORME PORTARIA188, RD: 203, PROCESSO 146201
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
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TOTAIS | 2022NE000502 | 14/07/2022 | 672,00 | 672,00 | 672,00 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO DA DESPESA REFERENTE À DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO COM ASSOCIAÇÃO COMERCIAL E TRADE DA REGIÃO NA CIDADE DE IMPERATRIZ-MA, NO PERÍODO DE 14 À 16/07/2022 CONFORME PORTARIA188, RD: 203, PROCESSO 146201
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2022NE000502 | 14/07/2022 | 672,00 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO DA DESPESA REFERENTE À DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO COM ASSOCIAÇÃO COMERCIAL E TRADE DA REGIÃO NA CIDADE DE IMPERATRIZ-MA, NO PERÍODO
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2022NL001673 | 14/07/2022 | 0,00 | 672,00 | 0,00 |
PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022OB048370 | 15/07/2022 | 0,00 | 0,00 | 672,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
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