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NOTA DE EMPENHO 2022NE000478

Favorecido

JOSE VIEIRA LIMA
R$ 1.080,00
 

CPF/CNPJ:

00015796833391

Emissão:

01/07/2022

Plano Interno:

006083

Função:

COMERCIO E SERVICOS

Natureza de Despesa:

Diárias - Civil - Dentro do Estado

Processo:

134471/2022

Processo Licitatório:

NÃO APLICAVEL

Programa:

Avança Turismo

Unidade Gestora:

Secretaria de Estado do Turismo

Ação:

Fortalecimento da Produção Associada ao Turismo - Mais Artesanato

Fonte:

Recursos Ordinários do Tesouro

Descrição

EMPENHO DA DESPESA REFERENTE A DIÁRIA PARA PARTICIPAR A CARAVANA MAIS TURISMO, NO PERÍODO DE 04 A 9 DE JULHO DE 2022 NO POLO MUNIM NO MUNICIPIO DE VARGEM GRANDE, NINA RODRIGUES, ITAPECURU-MIRIM, ROSARIO, AXIXÁ, CACHOEIRA GRANDE, PRESIDENTE JUSCELINO, MORROS E ICATU, CONF, PORTARIA 190, RD 189, PROCESSO 134471/2022

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2022NE000478 01/07/2022 1.080,00 1.080,00 1.080,00
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO DA DESPESA REFERENTE A DIÁRIA PARA PARTICIPAR A CARAVANA MAIS TURISMO, NO PERÍODO DE 04 A 9 DE JULHO DE 2022 NO POLO MUNIM NO MUNICIPIO DE VARGEM GRANDE, NINA RODRIGUES, ITAPECURU-MIRIM, ROSARIO, AXIXÁ, CACHOEIRA GRANDE, PRESIDENTE JUSCELINO, MORROS E ICATU, CONF, PORTARIA 190, RD 189, PROCESSO 134471/2022
2022NE000478 01/07/2022 1.080,00 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO DA DESPESA CERTIFICADA REFERENTE A DIÁRIA PARA PARTICIPAR A CARAVANA MAIS TURISMO, NO PERÍODO DE 04 A 9 DE JULHO DE 2022 NO POLO MUNIM NO
2022NL001565 01/07/2022 0,00 1.080,00 0,00
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2022OB043610 04/07/2022 0,00 0,00 1.080,00

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago

+

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