CPF/CNPJ:
00005072217370
Emissão:
27/01/2022
Plano Interno:
006090
Função:
COMERCIO E SERVICOS
Natureza de Despesa:
Diárias - Civil - Dentro do Estado
Processo:
11762/2022
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Avança Turismo
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado do Turismo
Ação:
Implantação e Modernização da Infraestrutura Turística
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
EMPENHO REFERENTE A DIÁRIAS PARA VISTORIAR OBRAS DE INFRAESTRUTURA E PARTICIPAR DA FESTA DE PREMIAÇÃO DO RALLY CERAPIÓ NO MUNICÍPIO DE BARREIRINHAS - MA, CONFORME RD N°10, PORTARIA N° 15/2022 E PROCESSO N° 11762/2022.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
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TOTAIS | 2022NE000017 | 27/01/2022 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO REFERENTE A DIÁRIAS PARA VISTORIAR OBRAS DE INFRAESTRUTURA E PARTICIPAR DA FESTA DE PREMIAÇÃO DO RALLY CERAPIÓ NO MUNICÍPIO DE BARREIRINHAS - MA, CONFORME RD N°10, PORTARIA N° 15/2022 E PROCESSO N° 11762/2022.
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2022NE000017 | 27/01/2022 | 200,00 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO DA DESPESA REFERENTE A DIÁRIAS PARA VISTORIAR OBRAS DE INFRAESTRUTURA E PARTICIPAR DA FESTA DE PREMIAÇÃO DO RALLY CERAPIÓ NO MUNICÍPIO DE B
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2022NL000078 | 27/01/2022 | 0,00 | 200,00 | 0,00 |
PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022OB001122 | 27/01/2022 | 0,00 | 0,00 | 200,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
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