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NOTA DE EMPENHO 2022NE000654

Favorecido

AMANDA DUTRA RAMOS
R$ 0,00
 

CPF/CNPJ:

00001342374398

Emissão:

28/09/2022

Plano Interno:

006090

Função:

COMERCIO E SERVICOS

Natureza de Despesa:

Diárias - Civil - Dentro do Estado

Processo:

Processo Licitatório:

NÃO APLICAVEL

Programa:

Avança Turismo

Unidade Gestora:

Secretaria de Estado do Turismo

Ação:

Implantação e Modernização da Infraestrutura Turística

Fonte:

Recursos Ordinários do Tesouro

Descrição

EMPENHO DA DESPESA REFERENTE A DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DA INAUGURAÇÃO DO PORTAL DE BARREIRINHAS PARA FAZER COBERTURA JORNALÍSTICA DO EVENTO, NO PERÍODO DE 29/09/2022, NO MUNICÍPIO DE BARREIRINHAS-MA, CONFORME RD 283, PORTARIA Nº258, PROCESSO Nº 205848/22.

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2022NE000654 28/09/2022 0,00 0,00 0,00
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO DA DESPESA REFERENTE A DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DA INAUGURAÇÃO DO PORTAL DE BARREIRINHAS PARA FAZER COBERTURA JORNALÍSTICA DO EVENTO, NO PERÍODO DE 29/09/2022, NO MUNICÍPIO DE BARREIRINHAS-MA, CONFORME RD 283, PORTARIA Nº258, PROCESSO Nº 205848/22.
2022NE000654 28/09/2022 200,00 0,00 0,00
CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: DIÁRIA CANCELADA
2022NE000792 01/12/2022 -200,00 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO DA DESPESA REFERENTE A DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DA INAUGURAÇÃO DO PORTAL DE BARREIRINHAS PARA FAZER COBERTURA JORNALÍSTICA DO EVENTO, NO PER
2022NL002162 28/09/2022 0,00 200,00 0,00
CANCELAMENTO LIQUIDAÇÃO
Descrição: CANCELAMENTO DE VIAGEM
2022NL002605 01/12/2022 0,00 -200,00 0,00

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago

+

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