CPF/CNPJ:
00001342374398
Emissão:
18/03/2022
Plano Interno:
006090
Função:
COMERCIO E SERVICOS
Natureza de Despesa:
Diárias - Civil - Dentro do Estado
Processo:
51503/2022
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Avança Turismo
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado do Turismo
Ação:
Implantação e Modernização da Infraestrutura Turística
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
EMPENHO DE DIÁRIA PARA REALIZAR COBERTURA JORNALÍSTICA DAS INAUGURAÇÕES DE OBRA DE OBRAS DE INFRAESTRUTURA DE 22 A 23/03/2022 NO POVOADO CASSÓ, PRIMEIRA CRUZ E HUMBERTO DE CAMPOS CONFORME PORTARIA 67, PROCESSO 51503/2022 RD 106
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
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TOTAIS | 2022NE000215 | 18/03/2022 | 400,00 | 400,00 | 400,00 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO DE DIÁRIA PARA REALIZAR COBERTURA JORNALÍSTICA DAS INAUGURAÇÕES DE OBRA DE OBRAS DE INFRAESTRUTURA DE 22 A 23/03/2022 NO POVOADO CASSÓ, PRIMEIRA CRUZ E HUMBERTO DE CAMPOS CONFORME PORTARIA 67, PROCESSO 51503/2022 RD 106
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2022NE000215 | 18/03/2022 | 400,00 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO DA DESPESA DE DIÁRIA PARA REALIZAR COBERTURA JORNALÍSTICA DAS INAUGURAÇÕES DE OBRA DE OBRAS DE INFRAESTRUTURA DE 22 A 23/03/2022 NO POVOADO
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2022NL000662 | 18/03/2022 | 0,00 | 400,00 | 0,00 |
PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022OB015369 | 21/03/2022 | 0,00 | 0,00 | 400,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
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