Voltar

NOTA DE EMPENHO 2022NE000114

Favorecido

AMANDA DUTRA RAMOS
R$ 400,00
 

CPF/CNPJ:

00001342374398

Emissão:

22/02/2022

Plano Interno:

006090

Função:

COMERCIO E SERVICOS

Natureza de Despesa:

Diárias - Civil - Dentro do Estado

Processo:

34770/2022

Processo Licitatório:

NÃO APLICAVEL

Programa:

Avança Turismo

Unidade Gestora:

Secretaria de Estado do Turismo

Ação:

Implantação e Modernização da Infraestrutura Turística

Fonte:

Recursos Ordinários do Tesouro

Descrição

EMPENHO REFERENTE A DIÁRIAS PARA REALIZAR COBERTURA JORNALÍSTICA DAS CERIMÔNIAS DE INAUGURAÇÃO DE OBRAS DE INFRAESTRUTURA NO POVOADO DE ATINS, NOS MUNICÍPIOS DE BARREIRINHAS E TUTÓIA - MA, CONFORME RD N° 49, PORTARIA N° 40/2022 E PROCESSO N° 34770/2022, NO PERÍODO DE 23 A 24/02/2022.

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2022NE000114 22/02/2022 400,00 400,00 400,00
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO REFERENTE A DIÁRIAS PARA REALIZAR COBERTURA JORNALÍSTICA DAS CERIMÔNIAS DE INAUGURAÇÃO DE OBRAS DE INFRAESTRUTURA NO POVOADO DE ATINS, NOS MUNICÍPIOS DE BARREIRINHAS E TUTÓIA - MA, CONFORME RD N° 49, PORTARIA N° 40/2022 E PROCESSO N° 34770/2022, NO PERÍODO DE 23 A 24/02/2022.
2022NE000114 22/02/2022 400,00 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO DA DESPESA REFERENTE A DIÁRIAS PARA REALIZAR COBERTURA JORNALÍSTICA DAS CERIMÔNIAS DE INAUGURAÇÃO DE OBRAS DE INFRAESTRUTURA NO POVOADO DE
2022NL000309 22/02/2022 0,00 400,00 0,00
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2022OB007481 23/02/2022 0,00 0,00 400,00

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago

+

,