CPF/CNPJ:
00001061659330
Emissão:
01/07/2022
Plano Interno:
006095
Função:
COMERCIO E SERVICOS
Natureza de Despesa:
Diárias - Civil - Dentro do Estado
Processo:
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Avança Turismo
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado do Turismo
Ação:
Desenvolvimento de Polos Regionais de Turismo
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
EMPENHO DA DESPESA COM DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DA CARAVANA MAIS TURISMO EM VÁRIOS MUNICÍPIOS DO POLO MUNIN NO PERÍODO DE 04 A 09/07/2022, CONFORME RD Nº 193, PORTARIA Nº 180, PROCESSO Nº 134485/22.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
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TOTAIS | 2022NE000485 | 01/07/2022 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO DA DESPESA COM DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DA CARAVANA MAIS TURISMO EM VÁRIOS MUNICÍPIOS DO POLO MUNIN NO PERÍODO DE 04 A 09/07/2022, CONFORME RD Nº 193, PORTARIA Nº 180, PROCESSO Nº 134485/22.
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2022NE000485 | 01/07/2022 | 1.200,00 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DA CARAVANA MAIS TURISMO EM VÁRIOS MUNICÍPIOS DO POLO MUNIN NO PERÍODO DE 04 A 09/07/2022, CONFORME
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2022NL001577 | 01/07/2022 | 0,00 | 1.200,00 | 0,00 |
PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022OB043580 | 04/07/2022 | 0,00 | 0,00 | 1.200,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
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