CPF/CNPJ:
06352421000168
Emissão:
04/04/2022
Plano Interno:
016016
Função:
EDUCACAO
Natureza de Despesa:
Diárias a Colaboradores Eventuais no País
Processo:
63166/2022
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Ensino de Graduação
Unidade Gestora:
Universidade Estadual do Maranhão
Ação:
Manutenção e Ampliação dos Programas de Formação em Nível Superior- UEMA
Fonte:
Convenio N. 843502/2017-Capes - 0611263783
Referente à regularização de despesa com concessão de diárias aos colaboradores, Celiana Azevedo Ferreira, Eymar Eduardo Ribeiro do Nascimento, Fabiana Brito Cantanhede, Fábio Henrique Santos, Girlene Costa dos Santos, Jackeline de Morais Oliveira, Kate Lis Varão dos Santos, Marinilde Sousa do Rosário, Odilon Araújo Cardoso, Regeane Fonseca Alves, Rosilene Lobato Martins, Sheila Maria Lima Smith, Tatiana Neri Ferreira, no período de 04 a 09/04/2022, conforme Art. 11, § 2° e 3° do Decreto n° 37358, de 30 de dezembro de 2021, para realização de visita técnica nos Polos de apoio presencial de Imperatriz, Fortaleza dos Nogueiras, Porto Franco, Açailândia, Caxias,Coelho Neto, Santa Quitéria, Viana.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
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TOTAIS | 2022NE000728 | 04/04/2022 | 13.275,00 | 13.275,00 | 13.275,00 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: Referente à regularização de despesa com concessão de diárias aos colaboradores, Celiana Azevedo Ferreira, Eymar Eduardo Ribeiro do Nascimento, Fabiana Brito Cantanhede, Fábio Henrique Santos, Girlene Costa dos Santos, Jackeline de Morais Oliveira, Kate Lis Varão dos Santos, Marinilde Sousa do Rosário, Odilon Araújo Cardoso, Regeane Fonseca Alves, Rosilene Lobato Martins, Sheila Maria Lima Smith, Tatiana Neri Ferreira, no período de 04 a 09/04/2022, conforme Art. 11, § 2° e 3° do Decreto n° 37358, de 30 de dezembro de 2021, para realização de visita técnica nos Polos de apoio presencial de Imperatriz, Fortaleza dos Nogueiras, Porto Franco, Açailândia, Caxias,Coelho Neto, Santa Quitéria, Viana.
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2022NE000728 | 04/04/2022 | 13.275,00 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: Regularização de diárias via OBTV, Celiana Azevedo Ferreira/OUTROS, no período de 04 a 09/04/2022, para realização de visita técnica nos Polos de apo
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2022NL006961 | 04/04/2022 | 0,00 | 13.275,00 | 0,00 |
PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022OB020093 | 04/04/2022 | 0,00 | 0,00 | 13.275,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
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