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NOTA DE EMPENHO 2022NE000496

Favorecido

MARCIO DA S. TAVARES
R$ 1.062,00
 

CPF/CNPJ:

00087832909315

Emissão:

16/03/2022

Plano Interno:

018039

Função:

EDUCACAO

Natureza de Despesa:

Diárias a Colaboradores Eventuais no País

Processo:

45419/2022

Processo Licitatório:

NÃO APLICAVEL

Programa:

Ensino de Graduação

Unidade Gestora:

Universidade Estadual do Maranhão

Ação:

Manutenção e Ampliação dos Programas de Formação em Nível Superior- UEMA

Fonte:

Superávit Financeiro Convênio nº 897601/2020

Descrição

Referente a concessão de diárias para visita técnica no pólo de apoio presencial de Coelho Neto, no período de 29 a 31/03/2022.

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2022NE000496 16/03/2022 1.062,00 1.062,00 1.062,00
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: Referente a concessão de diárias para visita técnica no pólo de apoio presencial de Coelho Neto, no período de 29 a 31/03/2022.
2022NE000496 16/03/2022 1.062,00 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação de Diárias via OBTV para visita técnica no pólo de apoio presencial de Coelho Neto, no período de 29 a 31/03/2022, convênio nº897601/2020,
2022NL004288 16/03/2022 0,00 1.062,00 0,00
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2022OB017344 24/03/2022 0,00 0,00 1.062,00

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago

+

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