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NOTA DE EMPENHO 2022NE003097

Favorecido

GEORGYANNA ANDREA P. SILVA
R$ 1.000,00
 

CPF/CNPJ:

00070575967315

Emissão:

22/09/2022

Plano Interno:

003873

Função:

EDUCACAO

Natureza de Despesa:

Diárias - Civil - Dentro do Estado

Processo:

184944/2022

Processo Licitatório:

NÃO APLICAVEL

Programa:

Ensino de Graduação

Unidade Gestora:

Universidade Estadual do Maranhão

Ação:

Manutenção e Ampliação dos Programas de Formação em Nível Superior- UEMA

Fonte:

Recursos Destinados ao Ensino Superior Públ

Descrição

Referente à despesa com concessão de diárias para ministrar disciplina Políticas de Avaliação da Educação, Graduação em Mestrado Profissional em Educação/UEMA, nos dias 26/09, 10/10, 24/10, 21/11, 28/11/2022, em São Luís.

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2022NE003097 22/09/2022 1.000,00 1.000,00 1.000,00
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: Referente à despesa com concessão de diárias para ministrar disciplina Políticas de Avaliação da Educação, Graduação em Mestrado Profissional em Educação/UEMA, nos dias 26/09, 10/10, 24/10, 21/11, 28/11/2022, em São Luís.
2022NE003097 22/09/2022 1.000,00 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação de Diárias para São Luis/Ma no periodo de 25 a 26/09/2022 , 09 a 10/10/2022, e 23 a 24/10/22, 20 a 21/11/22 , 27/11 a 28/11/22, conforme o
2022NL034980 22/09/2022 0,00 1.000,00 0,00
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2022OB070548 22/09/2022 0,00 0,00 1.000,00

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago

+

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