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NOTA DE EMPENHO 2022NE001155

Favorecido

FABIOLA DE JESUS SOARES_SANTANA
R$ 1.680,00
 

CPF/CNPJ:

00040637131304

Emissão:

12/05/2022

Plano Interno:

003873

Função:

EDUCACAO

Natureza de Despesa:

Diárias - Civil - no País (Fora do Estado)

Processo:

85762/2022

Processo Licitatório:

NÃO APLICAVEL

Programa:

Ensino de Graduação

Unidade Gestora:

Universidade Estadual do Maranhão

Ação:

Manutenção e Ampliação dos Programas de Formação em Nível Superior- UEMA

Fonte:

Recursos Destinados ao Ensino Superior Públ

Descrição

Referente à concessão de 04 (quatro) diárias, no período 17/05/2022 a 20/05/2022, de São Luís-MA para Maceió-AL, para participar do 67º Fórum Nacional de Reitores da ABRUEM. A solicitação se justifica uma vez que a professora é membro efetivo da Câmara de Graduação (Ensino e Assuntos Estudantis) da ABRUEM e deve representar a UEMA no Fórum e nas reuniões que ocorrerão durante o evento.

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2022NE001155 12/05/2022 1.680,00 1.680,00 1.680,00
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: Referente à concessão de 04 (quatro) diárias, no período 17/05/2022 a 20/05/2022, de São Luís-MA para Maceió-AL, para participar do 67º Fórum Nacional de Reitores da ABRUEM. A solicitação se justifica uma vez que a professora é membro efetivo da Câmara de Graduação (Ensino e Assuntos Estudantis) da ABRUEM e deve representar a UEMA no Fórum e nas reuniões que ocorrerão durante o evento.
2022NE001155 12/05/2022 1.680,00 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação referente à concessão de 04 (quatro) diárias, no período 17/05/2022 a 20/05/2022, de São Luís-MA para Maceió-AL, para participar do 67º Fór
2022NL011414 13/05/2022 0,00 1.680,00 0,00
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2022OB028528 13/05/2022 0,00 0,00 1.680,00

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago

+

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