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NOTA DE EMPENHO 2022NE002429

Favorecido

SILVANA DE OLIVEIRA FREITAS
R$ 531,00
 

CPF/CNPJ:

00035145498349

Emissão:

09/08/2022

Plano Interno:

016006

Função:

EDUCACAO

Natureza de Despesa:

Diárias - Civil - Dentro do Estado

Processo:

155526/2022

Processo Licitatório:

NÃO APLICAVEL

Programa:

Ensino de Graduação

Unidade Gestora:

Universidade Estadual do Maranhão

Ação:

Manutenção e Ampliação dos Programas de Formação em Nível Superior- UEMA

Fonte:

Portaria nº 39/2016 - PRONATEC

Endereço:

Codó

Municipio:

MA

Estado:

PF

Descrição

Referente à despesa com diárias para visita no polo de apoio presencial, referente à execução dos cursos de Formação Inicial Continuada em Recursos Humanos, a ser realizado na cidade de Vargem Grande, no período de 19 a 21/08/2022. AÇÃO: QUALIFICA MAIS E EMPREGA MAIS.

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2022NE002429 09/08/2022 531,00 531,00 531,00
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: Referente à despesa com diárias para visita no polo de apoio presencial, referente à execução dos cursos de Formação Inicial Continuada em Recursos Humanos, a ser realizado na cidade de Vargem Grande, no período de 19 a 21/08/2022. AÇÃO: QUALIFICA MAIS E EMPREGA MAIS.
2022NE002429 09/08/2022 531,00 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação de Diárias do PRONATEC/UEMA para VARGEM GRANDE /MA no período de 19/08 a 21/08/2022, conforme o processo n° 155526/2022.
2022NL026611 11/08/2022 0,00 531,00 0,00
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2022OB057140 11/08/2022 0,00 0,00 531,00

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago

+

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