CPF/CNPJ:
00006290551302
Emissão:
21/06/2022
Plano Interno:
016006
Função:
EDUCACAO
Natureza de Despesa:
Diárias a Colaboradores Eventuais no País
Processo:
115629/2022
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Ensino de Graduação
Unidade Gestora:
Universidade Estadual do Maranhão
Ação:
Manutenção e Ampliação dos Programas de Formação em Nível Superior- UEMA
Fonte:
Portaria nº 39/2016 - PRONATEC
Estado:
SC
Referente a despesa com a concessão de 04 (quatro) diárias para visita no polo de apoio presencial de Chapadinha, com o objetivo de auxiliar os alunos na execução das atividades das disciplinas do curso de formação inicial continuada em recepcionista de eventos, no período de 17/06 a 20/06.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
---|---|---|---|---|---|
TOTAIS | 2022NE001658 | 21/06/2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: Referente a despesa com a concessão de 04 (quatro) diárias para visita no polo de apoio presencial de Chapadinha, com o objetivo de auxiliar os alunos na execução das atividades das disciplinas do curso de formação inicial continuada em recepcionista de eventos, no período de 17/06 a 20/06.
|
2022NE001658 | 21/06/2022 | 708,00 | 0,00 | 0,00 |
CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: Devolução de diárias por suspensão de encontros presenciais em função do aumento de casos de Covid-19 no município, do tutor Antonio Josiel da Silva Costa, Convênio PRONATEC, devolvido dia 18/07/2022, conforme processo nº 115629/2022._Documentos relacionados ao Estorno de Empenho Pago 240201-24201 2022NE002249, 240201-24201 2022NL026170
|
2022NE002249 | 18/07/2022 | -708,00 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação de diárias PRONATEC, para visita no polo de apoio presencial de Chapadinha, no período de 17 a 20/06/2022, conforme processo nº115629/2022.
|
2022NL019610 | 22/06/2022 | 0,00 | 708,00 | 0,00 |
CANCELAMENTO LIQUIDAÇÃO
Descrição: Devolução de diárias por suspensão de encontros presenciais em função do aumento de casos de Covid-19 no município, do tutor Antonio Josiel da Silva Costa, Convênio PRONATEC, devolvido dia 18/07/2022, conforme processo nº 115629/2022._Documentos relacionados ao Estorno de Empenho Pago 240201-24201 2022NE002249, 240201-24201 2022NL026170
|
2022NE002249 | 18/07/2022 | 0,00 | -708,00 | 0,00 |
PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022OB040667 | 22/06/2022 | 0,00 | 0,00 | 708,00 |
CANCELAMENTO PAGAMENTO
Descrição: Devolução de diárias por suspensão de encontros presenciais em função do aumento de casos de Covid-19 no município, do tutor Antonio Josiel da Silva Costa, Convênio PRONATEC, devolvido dia 18/07/2022, conforme processo nº 115629/2022._Documentos relacionados ao Estorno de Empenho Pago 240201-24201 2022NE002249, 240201-24201 2022NL026170
|
2022NE002249 | 18/07/2022 | 0,00 | 0,00 | -708,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
---|
,