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NOTAS DE EMPENHO
Nº da NE Empenhado Liquidado Pago
2022NE002287

Dt. Emissão:
Descrição: Referente à despesa com diárias para visita nos polos de apoio presencial de São Luís, Vitorino Freire e Zé Doca, com objetivo de orientar os alunos sobre conteúdos e disciplinas e calendário de atividades, no período de 03 a 07/08/2022.

885,00 885,00 885,00
2022NE004068

Dt. Emissão:
Descrição: Referente à despesa com diárias aos professores e mediadores do Curso Técnico em Vigilância em Saúde, para visita técnica ao polo de apoio presencial de Santa Inês, no período de 18 a 21/11/2022.

708,00 708,00 708,00
2022NE004269

Dt. Emissão:
Descrição: Referente a despesa com diárias vinculadas ao Programa PRONATEC, Ação: Cursos FIC/TÉCNICOS, para realização de visitas técnicas ao polo de apoio presencial com objetivo de acompanhar os alunos nas atividades práticas do Curso Técnico em Apicultura, na cidade de Arari-MA, no período de 25 a 27/11/2022.

442,50 442,50 442,50
2022NE004431

Dt. Emissão:
Descrição: Referente à despesa com concessão de 05 (cinco) diárias para cerimônia de diplomação nos polos de apoio presencial do Curso Técnico em Serviços Públicos, em Cururupu, no período de 15 a 19/12/2022.

885,00 885,00 885,00
2022NE004445

Dt. Emissão:
Descrição: Referente a despesa com diárias para participação da cerimônia de diplomação nos polos de apoio presencial do Curso Técnico em Serviços Públicos, na cidade de Zé Doca-MA, no período de 02 a 06/12/2022.

885,00 885,00 885,00
2022NE004666

Dt. Emissão:
Descrição: Referente à despesa com diárias aos coordenadores, tutores, motorista e assistente do Programa PRONATEC - Ação: FIC/TÉCNICOS, para acompanhar alunos no Ambiente Virtual de Aprendizagem, no período de 20 a 23/12/2022, polo presencial de São Bento.

619,50 619,50 619,50
Totais: 4.425,00 4.425,00 4.425,00

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