Nº da NE | Empenhado | Liquidado | Pago |
---|---|---|---|
2022NE000574
Dt. Emissão: Descrição: Referente à concessão de adiantamento para a manutenção, substituição de cabos e limpeza do datashow de uso do Curso de Educação Física. |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
2022NE000580
Dt. Emissão: Descrição: Referente à concessão de adiantamento para aquisição de material de consumo (bolas para voleibol, bolos para basquetebol, rede de voleibol, cabos e extensões para datashow) para uso do Curso de Educação Física Licenciatura. |
3.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 |
2022NE000581
Dt. Emissão: Descrição: Referente à concessão de adiantamento para manutenção, substituição de cabos e limpeza do datashow de uso do Curso de Educação Física. |
500,00 | 500,00 | 500,00 |
2022NE000872
Dt. Emissão: Descrição: Referente a concessão de adiantamento para compra de livros relacionados no PPC do curso de Educação Física Licenciatura do Campus de São dos Patos/UEMA, conforme Processo nº 65810/2022. |
5.767,20 | 5.767,20 | 5.767,20 |
2022NE000967
Dt. Emissão: Descrição: Referente à despesa com concessão de adiantamento para aquisição de tinta para impressora Epson L395 (02 - Black 664, 02 - C 664, 02 - M 664, 02 - Y 664), pasta grampo trilho para documentos, envelope ofício, bilbiocanto, cadeiras plásticas sem braço, para atender a demanda do campus de São João dos Patos/MA. |
3.640,00 | 3.640,00 | 3.640,00 |
2022NE002030
Dt. Emissão: Descrição: Referente à despesa com diárias para participação de Seminário: Impactos das tecnologias digitais em ambientes educativos, a ser realizado na cidade de São Luís, no período de 22 a 27/07/2022. |
1.062,00 | 1.062,00 | 1.062,00 |
2022NE002356
Dt. Emissão: Descrição: Referente a despesa com a concessão de adiantamento para aquisição de material para limpeza da piscina de uso das atividades acadêmicas do Curso de Educação Física Licenciatura - Campus São João dos Patos. |
2.200,00 | 2.200,00 | 2.200,00 |
2022NE002357
Dt. Emissão: Descrição: Referente a despesa com a concessão de adiantamento para os serviços de confecção de placas de identificação de ambientes, reparos de cabines e bancadas da biblioteca do Campus de São João dos Patos. |
3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
2022NE003197
Dt. Emissão: Descrição: Referente à despesa com diárias para Formação Pedagógicas no âmbito da Educação Contemporânea OnLife, na cidade São Luís, no período de 04 a 10/10/2022. |
1.239,00 | 1.239,00 | 1.239,00 |
2022NE003822
Dt. Emissão: Descrição: Referente à despesa com adiantamento a servidor para aquisição de material de consumo, conforme descrição no Plano de Gasto constante na RA, destinado ao Centro de Estudos Superiores de São João dos Patos. |
1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
2022NE003823
Dt. Emissão: Descrição: Referente à despesa com adiantamento a servidor para aquisição de material de consumo, conforme descrição no Plano de Gasto constante na RA, destinado ao Centro de Estudos Superiores de São João dos Patos. |
4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 |
2022NE004472
Dt. Emissão: Descrição: Referente a despesa com diárias para participação das Reuniões Ordinárias da UEMA, nos CAD, CEPE, e CONSUN, no Auditório do Núcleo de Tecnologias para Educação - UEMANET, no Campus da Cidade Universitária de São Luís-MA, no período de 13 a 16/12/2022. |
800,00 | 800,00 | 800,00 |
Totais: | 27.208,20 | 27.208,20 | 27.208,20 |
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