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NOTAS DE EMPENHO
Nº da NE Empenhado Liquidado Pago
2022NE000574

Dt. Emissão:
Descrição: Referente à concessão de adiantamento para a manutenção, substituição de cabos e limpeza do datashow de uso do Curso de Educação Física.

0,00 0,00 0,00
2022NE000580

Dt. Emissão:
Descrição: Referente à concessão de adiantamento para aquisição de material de consumo (bolas para voleibol, bolos para basquetebol, rede de voleibol, cabos e extensões para datashow) para uso do Curso de Educação Física Licenciatura.

3.500,00 3.500,00 3.500,00
2022NE000581

Dt. Emissão:
Descrição: Referente à concessão de adiantamento para manutenção, substituição de cabos e limpeza do datashow de uso do Curso de Educação Física.

500,00 500,00 500,00
2022NE000872

Dt. Emissão:
Descrição: Referente a concessão de adiantamento para compra de livros relacionados no PPC do curso de Educação Física Licenciatura do Campus de São dos Patos/UEMA, conforme Processo nº 65810/2022.

5.767,20 5.767,20 5.767,20
2022NE000967

Dt. Emissão:
Descrição: Referente à despesa com concessão de adiantamento para aquisição de tinta para impressora Epson L395 (02 - Black 664, 02 - C 664, 02 - M 664, 02 - Y 664), pasta grampo trilho para documentos, envelope ofício, bilbiocanto, cadeiras plásticas sem braço, para atender a demanda do campus de São João dos Patos/MA.

3.640,00 3.640,00 3.640,00
2022NE002030

Dt. Emissão:
Descrição: Referente à despesa com diárias para participação de Seminário: Impactos das tecnologias digitais em ambientes educativos, a ser realizado na cidade de São Luís, no período de 22 a 27/07/2022.

1.062,00 1.062,00 1.062,00
2022NE002356

Dt. Emissão:
Descrição: Referente a despesa com a concessão de adiantamento para aquisição de material para limpeza da piscina de uso das atividades acadêmicas do Curso de Educação Física Licenciatura - Campus São João dos Patos.

2.200,00 2.200,00 2.200,00
2022NE002357

Dt. Emissão:
Descrição: Referente a despesa com a concessão de adiantamento para os serviços de confecção de placas de identificação de ambientes, reparos de cabines e bancadas da biblioteca do Campus de São João dos Patos.

3.000,00 3.000,00 3.000,00
2022NE003197

Dt. Emissão:
Descrição: Referente à despesa com diárias para Formação Pedagógicas no âmbito da Educação Contemporânea OnLife, na cidade São Luís, no período de 04 a 10/10/2022.

1.239,00 1.239,00 1.239,00
2022NE003822

Dt. Emissão:
Descrição: Referente à despesa com adiantamento a servidor para aquisição de material de consumo, conforme descrição no Plano de Gasto constante na RA, destinado ao Centro de Estudos Superiores de São João dos Patos.

1.500,00 1.500,00 1.500,00
2022NE003823

Dt. Emissão:
Descrição: Referente à despesa com adiantamento a servidor para aquisição de material de consumo, conforme descrição no Plano de Gasto constante na RA, destinado ao Centro de Estudos Superiores de São João dos Patos.

4.000,00 4.000,00 4.000,00
2022NE004472

Dt. Emissão:
Descrição: Referente a despesa com diárias para participação das Reuniões Ordinárias da UEMA, nos CAD, CEPE, e CONSUN, no Auditório do Núcleo de Tecnologias para Educação - UEMANET, no Campus da Cidade Universitária de São Luís-MA, no período de 13 a 16/12/2022.

800,00 800,00 800,00
Totais: 27.208,20 27.208,20 27.208,20

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