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NOTA DE EMPENHO 2022NE011817

Favorecido

VERA REGINA CORTES DE SOUSA
R$ 810,00
 

CPF/CNPJ:

00026930013315

Emissão:

28/11/2022

Plano Interno:

015575

Função:

SAUDE

Natureza de Despesa:

Diárias - Civil - Dentro do Estado

Processo:

242776/2022

Processo Licitatório:

NÃO APLICAVEL

Programa:

Gestão e Governança do SUS

Unidade Gestora:

FES/Unidade Central

Ação:

Apoio à Gestão das Unidades Regionais de Saúde

Fonte:

Ações e Serviços Públicos da Saúde - 01210000

Descrição

RD 2404 PERIODO 28/11 A 02/12/22 EM LAGO VERDE E OUTROS PROC. 242776/22

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2022NE011817 28/11/2022 810,00 810,00 810,00
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: RD 2404 PERIODO 28/11 A 02/12/22 EM LAGO VERDE E OUTROS PROC. 242776/22
2022NE011817 28/11/2022 810,00 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: RD 2404 PERIODO 28/11 A 02/12/22 EM LAGO VERDE E OUTROS PROC. 242776/22
2022NL036613 28/11/2022 0,00 810,00 0,00
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2022OB087178 28/11/2022 0,00 0,00 810,00

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago

+

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