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NOTA DE EMPENHO 2022NE002162

Favorecido

ANA ROSA ALVES FERREIRA
R$ 720,00
 

CPF/CNPJ:

00025599135349

Emissão:

23/03/2022

Plano Interno:

001835

Função:

SAUDE

Natureza de Despesa:

Diárias - Civil - Dentro do Estado

Processo:

50399/2022

Processo Licitatório:

NÃO APLICAVEL

Programa:

Atenção Primária e Vigilância em Saúde

Unidade Gestora:

FES/Unidade Central

Ação:

Vigilância em Saúde Ambiental

Fonte:

Vigilância em Saúde/Incentivo Financeiro aos

Descrição

RD 235 PERIODO 14 A 18/03/22 EM BARRA DO CORDA GRAJAU PROC. 50399/22

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2022NE002162 23/03/2022 720,00 720,00 720,00
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: RD 235 PERIODO 14 A 18/03/22 EM BARRA DO CORDA GRAJAU PROC. 50399/22
2022NE002162 23/03/2022 720,00 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: RD 235 PERIODO 14 A 18/03/22 EM BARRA DO CORDA GRAJAU PROC. 50399/22
2022NL007318 23/03/2022 0,00 720,00 0,00
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2022OB016297 23/03/2022 0,00 0,00 720,00

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago

+

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