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NOTA DE EMPENHO 2022NE010223

Favorecido

GILSOMAR CUTRIM
R$ 720,00
 

CPF/CNPJ:

00023804009387

Emissão:

17/10/2022

Plano Interno:

001617

Função:

SAUDE

Natureza de Despesa:

Diárias - Civil - Dentro do Estado

Processo:

215269/2022

Processo Licitatório:

NÃO APLICAVEL

Programa:

Apoio Administrativo

Unidade Gestora:

FES/Unidade Central

Ação:

Administração da Unidade

Fonte:

Ações e Serviços Públicos da Saúde - 01210000

Descrição

RD 2158 PERIODO 17 A 21/10/22 EM SANTA LUZIA DO TDE PROC. 215269/22

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2022NE010223 17/10/2022 720,00 720,00 720,00
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: RD 2158 PERIODO 17 A 21/10/22 EM SANTA LUZIA DO TDE PROC. 215269/22
2022NE010223 17/10/2022 720,00 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: RD 2158 PERIODO 17 A 21/10/22 EM SANTA LUZIA DO TDE PROC. 215269/22
2022NL031099 17/10/2022 0,00 720,00 0,00
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2022OB075884 18/10/2022 0,00 0,00 720,00

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago

+

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