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NOTA DE EMPENHO 2022NE007662

Favorecido

GILSOMAR CUTRIM
R$ 560,00
 

CPF/CNPJ:

00023804009387

Emissão:

04/08/2022

Plano Interno:

017929

Função:

SAUDE

Natureza de Despesa:

Diárias - Civil - Dentro do Estado

Processo:

157319/2022

Processo Licitatório:

NÃO APLICAVEL

Programa:

Gestão e Governança do SUS

Unidade Gestora:

FES/Unidade Central

Ação:

Fortalecimento das Ações de Controle, Auditoria e Ouvidoria do SUS

Fonte:

Ações e Serviços Públicos da Saúde - 01210000

Descrição

RD Nº 1523; 29/08 A 01/09/22; BURITI/COELHO NETO; PROC 157319/22

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2022NE007662 04/08/2022 560,00 560,00 560,00
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: RD Nº 1523; 29/08 A 01/09/22; BURITI/COELHO NETO; PROC 157319/22
2022NE007662 04/08/2022 560,00 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: RD Nº 1523; 29/08 A 01/09/22; BURITI/COELHO NETO; PROC 157319/22
2022NL022708 04/08/2022 0,00 560,00 0,00
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2022OB054742 04/08/2022 0,00 0,00 560,00

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago

+

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