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NOTA DE EMPENHO 2022NE008234

Favorecido

IVANA SOUSA SILVA
R$ 720,00
 

CPF/CNPJ:

00017624843315

Emissão:

19/08/2022

Plano Interno:

001808

Função:

SAUDE

Natureza de Despesa:

Diárias - Civil - Dentro do Estado

Processo:

158663/2022

Processo Licitatório:

NÃO APLICAVEL

Programa:

Atenção Primária e Vigilância em Saúde

Unidade Gestora:

FES/Unidade Central

Ação:

Vigilância Sanitária em Saúde

Fonte:

Vigilância em Saúde/Incentivo Financeiro aos

Descrição

RD 1581; 22-26/08/22; Barra do Corda e Presidente Dutra

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2022NE008234 19/08/2022 720,00 720,00 720,00
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: RD 1581; 22-26/08/22; Barra do Corda e Presidente Dutra
2022NE008234 19/08/2022 720,00 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: RD 1581; 22-26/08/22; Barra do Corda e Presidente Dutra
2022NL024153 19/08/2022 0,00 720,00 0,00
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2022OB060078 19/08/2022 0,00 0,00 720,00

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago

+

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