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NOTA DE EMPENHO 2022NE008216

Favorecido

LARISSA DE NAZARE FURTADO MORAIS
R$ 810,00
 

CPF/CNPJ:

00005050833370

Emissão:

19/08/2022

Plano Interno:

001825

Função:

SAUDE

Natureza de Despesa:

Diárias - Civil - Dentro do Estado

Processo:

170899/2022

Processo Licitatório:

NÃO APLICAVEL

Programa:

Atenção Primária e Vigilância em Saúde

Unidade Gestora:

FES/Unidade Central

Ação:

Fortalecimento da Política de Atenção Primária - Cuidar de Todos

Fonte:

Ações e Serviços Públicos da Saúde - 01210000

Descrição

RD 1588 PERIOD 22 A 26/08/22 EM LAGO VERDE E MARAJA DFO SENA PROC. 170899/22

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2022NE008216 19/08/2022 810,00 810,00 810,00
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: RD 1588 PERIOD 22 A 26/08/22 EM LAGO VERDE E MARAJA DFO SENA PROC. 170899/22
2022NE008216 19/08/2022 810,00 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: RD 1588 PERIOD 22 A 26/08/22 EM LAGO VERDE E MARAJA DFO SENA PROC. 170899/22
2022NL024130 19/08/2022 0,00 810,00 0,00
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2022OB059979 19/08/2022 0,00 0,00 810,00

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago

+

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