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NOTA DE EMPENHO 2022NE000015

Favorecido

CRISTIANI BETH CARVALHO DA SILVA GUEDELHA
R$ 1.000,00
 

CPF/CNPJ:

00091520851391

Emissão:

10/02/2022

Plano Interno:

016166

Função:

GESTAO AMBIENTAL

Natureza de Despesa:

Diárias - Civil - Dentro do Estado

Processo:

2202020024

Processo Licitatório:

NÃO APLICAVEL

Programa:

Gestão e Conservação dos Recursos Florestais - Maranhão Ver

Unidade Gestora:

Fundo Estadual de Unidades de Conservação

Ação:

Gestão de Unidades de Conservação e Biodiversidade - FEUC

Fonte:

Receitas Operacionais a Fundos - 0307000000

Descrição

NE para concessão de 05 (cinco) diárias aos Servidores desta SEMA, visando a realização de vistoria dos postos fiscais do Parque Estadual do Mirador com vistas a identificação dos impactos das enchentes na referida Unidade de Conservação, bem como a entrega de cestas básicas, águas e itens de higiene pessoal para a população afetada no município de Mirador\MA no período de 08.02 a 12.02 de 2022, conforme autorização da Casa Civil, no processo SIGEP 2202020024.

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2022NE000015 10/02/2022 1.000,00 1.000,00 1.000,00
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: NE para concessão de 05 (cinco) diárias aos Servidores desta SEMA, visando a realização de vistoria dos postos fiscais do Parque Estadual do Mirador com vistas a identificação dos impactos das enchentes na referida Unidade de Conservação, bem como a entrega de cestas básicas, águas e itens de higiene pessoal para a população afetada no município de Mirador\MA no período de 08.02 a 12.02 de 2022, conforme autorização da Casa Civil, no processo SIGEP 2202020024.
2022NE000015 10/02/2022 1.000,00 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: NL para concessão de 05 (cinco) diárias aos Servidores desta SEMA, visando a realização de vistoria dos postos fiscais do Parque Estadual do Mirador c
2022NL000036 10/02/2022 0,00 1.000,00 0,00
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2022OB004391 10/02/2022 0,00 0,00 1.000,00

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago

+

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