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NOTA DE EMPENHO 2022NE000022

Favorecido

JESSIKA XAVIER SARAIVA LEDA
R$ 960,00
 

CPF/CNPJ:

00060346658330

Emissão:

14/02/2022

Plano Interno:

016166

Função:

GESTAO AMBIENTAL

Natureza de Despesa:

Diárias - Civil - Dentro do Estado

Processo:

2201180034

Processo Licitatório:

NÃO APLICAVEL

Programa:

Gestão e Conservação dos Recursos Florestais - Maranhão Ver

Unidade Gestora:

Fundo Estadual de Unidades de Conservação

Ação:

Gestão de Unidades de Conservação e Biodiversidade - FEUC

Fonte:

Receitas Operacionais a Fundos - 0307000000

Municipio:

SC

Estado:

PF

Descrição

NE para concessão de 06 (seis) diárias aos servidores desta SEMA, visando à implantação de Borboletário no Município de Santa Inês\MA, reunião com o prefeito de Imperatriz\MA acerca da construção de Aterro Sanitário e visita a área correspondente, acompanhamento e realização do curso de capacitação do programa ¿Agente Jovem Ambiental¿ no município de Itinga do Maranhão no período de 14.02 a 19.02 de 2022, conforme autorização da Casa Civil e solicitação no processo SIGEP 2201180034.

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2022NE000022 14/02/2022 960,00 960,00 960,00
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: NE para concessão de 06 (seis) diárias aos servidores desta SEMA, visando à implantação de Borboletário no Município de Santa Inês\MA, reunião com o prefeito de Imperatriz\MA acerca da construção de Aterro Sanitário e visita a área correspondente, acompanhamento e realização do curso de capacitação do programa ¿Agente Jovem Ambiental¿ no município de Itinga do Maranhão no período de 14.02 a 19.02 de 2022, conforme autorização da Casa Civil e solicitação no processo SIGEP 2201180034.
2022NE000022 14/02/2022 960,00 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: NL concessão de 06 (seis) diárias aos servidores desta SEMA, visando à implantação de Borboletário no Município de Santa Inês\MA, reunião com o prefei
2022NL000048 14/02/2022 0,00 960,00 0,00
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2022OB005021 14/02/2022 0,00 0,00 960,00

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago

+

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