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NOTA DE EMPENHO 2022NE000122

Favorecido

MARINA LIMA SANTOS
R$ 1.080,00
 

CPF/CNPJ:

00005445348326

Emissão:

16/03/2022

Plano Interno:

016166

Função:

GESTAO AMBIENTAL

Natureza de Despesa:

Diárias - Civil - Dentro do Estado

Processo:

2203010348

Processo Licitatório:

NÃO APLICAVEL

Programa:

Gestão e Conservação dos Recursos Florestais - Maranhão Ver

Unidade Gestora:

Fundo Estadual de Unidades de Conservação

Ação:

Gestão de Unidades de Conservação e Biodiversidade - FEUC

Fonte:

Receitas Operacionais a Fundos - 0307000000

Descrição

NE PARA CUSTEAR DESPESA COM DIÁRIAS DOS SERVIDORES E COLABORADORES, AFIM DE REALIZAÇÃO DE VISTORIAS TÉCNICAS E VIAGEM PARA APRESENTAR OS MEMBROS DA EQUIPE DE COORDENAÇÃO DO PROGRAMA AGENTE JOVEM AMBIENTAL JUNTOS AOS PONTOS FOCAIS DOS MUNICÍPIOS DE AFONSO CUNHA, ANAPURUS, NELÁGUA, BREJO BURITI E CHAPADINHA, E ALINHAMENTO JUNTO ÀS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE MEIO AMBIENTE E DEMAIS ENTIDADES PARCEIRAS PARA FINS DE ELABORAÇÃO DO PLANO DE TRABALHO DE ATIVIDADES DOS AJA¿S, CONFORME AUTORIZAÇÃO DA CASA CIVIL E SOLICITAÇÃO NO PROCESSO SIGEP 2203010348.

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2022NE000122 16/03/2022 1.080,00 1.080,00 1.080,00
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: NE PARA CUSTEAR DESPESA COM DIÁRIAS DOS SERVIDORES E COLABORADORES, AFIM DE REALIZAÇÃO DE VISTORIAS TÉCNICAS E VIAGEM PARA APRESENTAR OS MEMBROS DA EQUIPE DE COORDENAÇÃO DO PROGRAMA AGENTE JOVEM AMBIENTAL JUNTOS AOS PONTOS FOCAIS DOS MUNICÍPIOS DE AFONSO CUNHA, ANAPURUS, NELÁGUA, BREJO BURITI E CHAPADINHA, E ALINHAMENTO JUNTO ÀS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE MEIO AMBIENTE E DEMAIS ENTIDADES PARCEIRAS PARA FINS DE ELABORAÇÃO DO PLANO DE TRABALHO DE ATIVIDADES DOS AJA¿S, CONFORME AUTORIZAÇÃO DA CASA CIVIL E SOLICITAÇÃO NO PROCESSO SIGEP 2203010348.
2022NE000122 16/03/2022 1.080,00 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: NL PARA CUSTEAR DESPESA COM DIÁRIAS DOS SERVIDORES E COLABORADORES, AFIM DE REALIZAÇÃO DE VISTORIAS TÉCNICAS E VIAGEM PARA APRESENTAR OS MEMBROS DA E
2022NL001209 16/03/2022 0,00 1.080,00 0,00
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2022OB014077 17/03/2022 0,00 0,00 1.080,00

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago

+

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