CPF/CNPJ:
00061079265341
Emissão:
01/09/2022
Plano Interno:
013180
Função:
GESTAO AMBIENTAL
Natureza de Despesa:
Diárias - Civil - Dentro do Estado
Processo:
SIGEP - 220301
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Planejamento e Gestão Ambiental
Unidade Gestora:
Fundo Especial do Meio Ambiente
Ação:
Gestão Ambiental Compartilhada
Fonte:
Receitas Operacionais a Fundos - 0107000000
NE para pagamento de 08 diárias aos servidores abaixo relacionados, visando realizar ações de apoio ao Escritório Regional desta Secretaria, levando informações e esclarecimentos acerca dos trâmites necessários aos processos de Licenciamento Ambiental, Outorga de Direito de Uso, Outorga Simplificada, Perfuração de Poços e Declarações de Inexigibilidade, no município de Imperatriz/MA, no período de 02/09/2022 a 09/09/2022.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
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TOTAIS | 2022NE000463 | 01/09/2022 | 1.440,00 | 1.440,00 | 1.440,00 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: NE para pagamento de 08 diárias aos servidores abaixo relacionados, visando realizar ações de apoio ao Escritório Regional desta Secretaria, levando informações e esclarecimentos acerca dos trâmites necessários aos processos de Licenciamento Ambiental, Outorga de Direito de Uso, Outorga Simplificada, Perfuração de Poços e Declarações de Inexigibilidade, no município de Imperatriz/MA, no período de 02/09/2022 a 09/09/2022.
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2022NE000463 | 01/09/2022 | 1.440,00 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: NL para pagamento de 08 diárias aos servidores abaixo relacionados, visando realizar ações de apoio ao Escritório Regional desta Secretaria, levando i
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2022NL000996 | 01/09/2022 | 0,00 | 1.440,00 | 0,00 |
PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022OB063773 | 01/09/2022 | 0,00 | 0,00 | 1.440,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
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