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NOTA DE EMPENHO 2022NE000775

Favorecido

BENEDITO ALBERTO DOS SANTOS
R$ 960,00
 

CPF/CNPJ:

00011092637320

Emissão:

24/11/2022

Plano Interno:

013315

Função:

GESTAO AMBIENTAL

Natureza de Despesa:

Diárias - Civil - Dentro do Estado

Processo:

2203017405

Processo Licitatório:

NÃO APLICAVEL

Programa:

Gestão e Conservação dos Recursos Hídricos - Maranhão Azul

Unidade Gestora:

Secretaria de Estado de Meio Ambiente Recurso

Ação:

Planejamento Hídrico

Fonte:

Outras Transferências Federais - 0313000000

Descrição

NE para o pagamento de 06 (seis) diárias aos servidores abaixo relacionados, visando realizar coletas dos ensaios químicos e físico-químicos da qualidade das águas dos rios do Programa__Qualiágua e de amostras para análise dos parâmetros microbiológicos em locais próximos à coleta, nos municípios de Bacabal/MA, Lago Verde/MA, São Luís Gonzaga do Maranhão/MA, Pedreiras/MA, Vitorino__Freire/MA e Paulo Ramos/MA, no período de 05/12/2022 a 10/12/2022. conforme solicitação no processo

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2022NE000775 24/11/2022 960,00 960,00 960,00
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: NE para o pagamento de 06 (seis) diárias aos servidores abaixo relacionados, visando realizar coletas dos ensaios químicos e físico-químicos da qualidade das águas dos rios do Programa__Qualiágua e de amostras para análise dos parâmetros microbiológicos em locais próximos à coleta, nos municípios de Bacabal/MA, Lago Verde/MA, São Luís Gonzaga do Maranhão/MA, Pedreiras/MA, Vitorino__Freire/MA e Paulo Ramos/MA, no período de 05/12/2022 a 10/12/2022. conforme solicitação no processo
2022NE000775 24/11/2022 960,00 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: NL para o pagamento de 06 (seis) diárias aos servidores abaixo relacionados, visando realizar coletas dos ensaios químicos e físico-químicos da qualid
2022NL030010 24/11/2022 0,00 960,00 0,00
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2022OB086500 24/11/2022 0,00 0,00 960,00

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago

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