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NOTA DE EMPENHO 2022NE000737

Favorecido

IGOR CARLOS CUNHA MORIM
R$ 1.600,00
 

CPF/CNPJ:

00004589052326

Emissão:

18/11/2022

Plano Interno:

013318

Função:

GESTAO AMBIENTAL

Natureza de Despesa:

Diárias a Colaboradores Eventuais no País

Processo:

2203017058

Processo Licitatório:

NÃO APLICAVEL

Programa:

Gestão e Conservação dos Recursos Hídricos - Maranhão Azul

Unidade Gestora:

Secretaria de Estado de Meio Ambiente Recurso

Ação:

Monitoramento dos Recursos Hídricos

Fonte:

Superávit Financeiro Contrato nº 000091/2013

Municipio:

SC

Estado:

PF

Descrição

NE para concessão de 10 (dez) diárias aos colaboradores abaixo relacionados, objetivando realizar a manutenção preventiva e corretiva de PCDs, manutenção em pluviógrafos do Cemaden, avaliação do nível dos rios, bem como capacitação e esclarecimento a comunidade local dos municípios de ItapecuruMirim/MA, Presidente Vargas/MA, São Benedito do Rio Preto/MA, Chapadinha/MA, Cantanhede/MA e Nina Rodrigues/MA, no período de 28/11/2022 a 07/12/2022.

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2022NE000737 18/11/2022 1.600,00 1.600,00 1.600,00
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: NE para concessão de 10 (dez) diárias aos colaboradores abaixo relacionados, objetivando realizar a manutenção preventiva e corretiva de PCDs, manutenção em pluviógrafos do Cemaden, avaliação do nível dos rios, bem como capacitação e esclarecimento a comunidade local dos municípios de ItapecuruMirim/MA, Presidente Vargas/MA, São Benedito do Rio Preto/MA, Chapadinha/MA, Cantanhede/MA e Nina Rodrigues/MA, no período de 28/11/2022 a 07/12/2022.
2022NE000737 18/11/2022 1.600,00 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: NL para concessão de 10 (dez) diárias aos colaboradores abaixo relacionados, objetivando realizar a manutenção preventiva e corretiva de PCDs, manute
2022NL026066 18/11/2022 0,00 1.600,00 0,00
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2022OB084512 18/11/2022 0,00 0,00 1.600,00

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago

+

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