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NOTA DE EMPENHO 2022NE000619

Favorecido

IGOR CARLOS CUNHA MORIM
R$ 1.920,00
 

CPF/CNPJ:

00004589052326

Emissão:

19/09/2022

Plano Interno:

013318

Função:

GESTAO AMBIENTAL

Natureza de Despesa:

Diárias - Civil - Dentro do Estado

Processo:

SIGEP - 220301

Processo Licitatório:

NÃO APLICAVEL

Programa:

Gestão e Conservação dos Recursos Hídricos - Maranhão Azul

Unidade Gestora:

Secretaria de Estado de Meio Ambiente Recurso

Ação:

Monitoramento dos Recursos Hídricos

Fonte:

Superávit Financeiro Contrato nº 000091/2013

Municipio:

SC

Estado:

PF

Descrição

NE para concessão de 12 diárias aos servidores abaixo relacionados, objetivando manutenção preventiva e corretiva de PCDs, manutenção em pluviógrafos do Cemaden e avaliação de nível dos rios, articulação com defesa civil municipal para o Monitor de Seca/ANA, nos municípios de Bacabal, São Luís Gonzaga, Bela Vista do Maranhão, Cândido Mendes, Godofredo Viana, Santa Inês, Pindaré Mirim, Vitoria do Mearim e Arari/MA, no período de 26/09/2022 a 07/10/2022.

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2022NE000619 19/09/2022 1.920,00 1.920,00 1.920,00
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: NE para concessão de 12 diárias aos servidores abaixo relacionados, objetivando manutenção preventiva e corretiva de PCDs, manutenção em pluviógrafos do Cemaden e avaliação de nível dos rios, articulação com defesa civil municipal para o Monitor de Seca/ANA, nos municípios de Bacabal, São Luís Gonzaga, Bela Vista do Maranhão, Cândido Mendes, Godofredo Viana, Santa Inês, Pindaré Mirim, Vitoria do Mearim e Arari/MA, no período de 26/09/2022 a 07/10/2022.
2022NE000619 19/09/2022 1.920,00 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: NL para concessão de 12 diárias aos servidores abaixo relacionados, objetivando manutenção preventiva e corretiva de PCDs, manutenção em pluviógrafos
2022NL011040 19/09/2022 0,00 1.920,00 0,00
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2022OB068775 19/09/2022 0,00 0,00 1.920,00

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago

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