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NOTA DE EMPENHO 2022NE000040

Favorecido

LUIZ VICTOR NEVES DOS SANTOS
R$ 1.080,00
 

CPF/CNPJ:

00002754181385

Emissão:

16/02/2022

Plano Interno:

013318

Função:

GESTAO AMBIENTAL

Natureza de Despesa:

Diárias - Civil - Dentro do Estado

Processo:

2202020111

Processo Licitatório:

NÃO APLICAVEL

Programa:

Gestão e Conservação dos Recursos Hídricos - Maranhão Azul

Unidade Gestora:

Secretaria de Estado de Meio Ambiente Recurso

Ação:

Monitoramento dos Recursos Hídricos

Fonte:

Superávit Financeiro Contrato nº 000091/2013

Descrição

NE para concessão de 06 diárias aos servidores desta SEMA visando à realização de vistorias e apresentação dos coordenadores do Programa Agente Jovem Ambiental , alinhamento junto as Secretarias Municipais de Meio Ambiente e demais entidades parceiras para fins de elaboração do Plano de Trabalho de Atividades dos AJAs, Plano de Ação Comunitário, entrega de camisas, Cartões Bancários de Substitutos no Cadastro de Reserva e capacitação dos Agentes Jovens Ambientais nos municípios relacionados, conforme autorização da Casa Civil.

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2022NE000040 16/02/2022 1.080,00 1.080,00 1.080,00
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: NE para concessão de 06 diárias aos servidores desta SEMA visando à realização de vistorias e apresentação dos coordenadores do Programa Agente Jovem Ambiental , alinhamento junto as Secretarias Municipais de Meio Ambiente e demais entidades parceiras para fins de elaboração do Plano de Trabalho de Atividades dos AJAs, Plano de Ação Comunitário, entrega de camisas, Cartões Bancários de Substitutos no Cadastro de Reserva e capacitação dos Agentes Jovens Ambientais nos municípios relacionados, conforme autorização da Casa Civil.
2022NE000040 16/02/2022 1.080,00 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: NL para concessão de 06 diárias aos servidores desta SEMA visando à realização de vistorias e apresentação dos coordenadores do Programa Agente Jove
2022NL000071 16/02/2022 0,00 1.080,00 0,00
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2022OB005681 16/02/2022 0,00 0,00 1.080,00

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago

+

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