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NOTAS DE EMPENHO
Nº da NE Empenhado Liquidado Pago
2022NE001337

Dt. Emissão:
Descrição: PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO EM FAVOR DE RODRIGO SOARES DE SOUSA, PARA SUPRIR DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO DA CIRETRAN DE CODÓ-MA, PROCESSO 55440/2022

4.000,00 4.000,00 4.000,00
2022NE002222

Dt. Emissão:
Descrição: PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA SERVIDOR PARTICIPAR DE REUNIÃO INSTITUCIONAL COM DIRETOR GERAL E OPERACIONAL DESTA AUTARQUIA EM SÃO LUÍS, NOS DIAS 14 E 15/07/2022

400,00 400,00 400,00
2022NE003255

Dt. Emissão:
Descrição: PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO EM FAVOR DE RODRIGO SOARES DE SOUSA, PARA CUSTEAR DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO, PROCESSO172407/2022

3.830,00 3.830,00 3.830,00
Totais: 8.230,00 8.230,00 8.230,00

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