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NOTAS DE EMPENHO
Nº da NE Empenhado Liquidado Pago
2022NE002421

Dt. Emissão:
Descrição: PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA SERVIDOR CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM PARA REALIZAÇÃO DE MUTIRÃO DE ATENDIMENTO NOS MUNICÍPIOS DE CAXIAS, CODÓ, SÃO JOÃO DOS PATOS E PRESIDENTE DUTRA NO PERÍODO DE 25 A 30/07/2022

1.080,00 1.080,00 1.080,00
2022NE002422

Dt. Emissão:
Descrição: PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA SERVIDOR CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM PARA REALIZAÇÃO DE MUTIRÃO DE ATENDIMENTO NOS MUNICÍPIOS DE CAXIAS, CODÓ, SÃO JOÃO DOS PATOS E PRESIDENTE DUTRA NO PERÍODO DE 25 A 30/07/2022

0,00 0,00 0,00
2022NE002721

Dt. Emissão:
Descrição: PAGAMENTO DE DIARIAS NO PERIODO DE 01 A 06/08/2022, DE SÃO LUIS A BALSAS, GRAJAÚ, AÇAILÂNDIA E SANTA INÊS-MA PARA REALIZAR MULTIRÃO DE ATENDIMENTO.

1.080,00 1.080,00 1.080,00
2022NE004293

Dt. Emissão:
Descrição: PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA SERVIDOR PARTICIPAR DA REUNIÃO NACIONAL COM COORDENADORES E ANALISTAS DOS SISTEMAS RENAVAM, RENACH, RENAINF EM BRASILIA-DF NO PERÍODO DE 14 A 16/12/2022

1.020,00 1.020,00 1.020,00
Totais: 3.180,00 3.180,00 3.180,00

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