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NOTA DE EMPENHO 2022NE003499

Favorecido

PAULO ROBERTO DE A HERTEL
R$ 1.800,00
 

CPF/CNPJ:

00001673179703

Emissão:

29/09/2022

Plano Interno:

000535

Função:

SEGURANCA PUBLICA

Natureza de Despesa:

Diárias - Civil - Dentro do Estado

Processo:

199024/2022

Processo Licitatório:

NÃO APLICAVEL

Programa:

Mais Vida no Trânsito

Unidade Gestora:

Departamento Estadual de Trânsito

Ação:

Gestão do Programa

Fonte:

Recursos Diretamente Arrecadados - 0118000000

Descrição

PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA SERVIDORES AUXILIAR AS INVESTIGAÇÕES CONJUNTAS DA POLÍCIA CIVIL DE IMPERATRIZ, MPE E DETRAN/MA NO PERÍODO DE 09 A 18/10

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2022NE003499 29/09/2022 1.800,00 1.800,00 1.800,00
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA SERVIDORES AUXILIAR AS INVESTIGAÇÕES CONJUNTAS DA POLÍCIA CIVIL DE IMPERATRIZ, MPE E DETRAN/MA NO PERÍODO DE 09 A 18/10
2022NE003499 29/09/2022 1.800,00 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA SERVIDORES AUXILIAR AS INVESTIGAÇÕES CONJUNTAS DA POLÍCIA CIVIL DE IMPERATRIZ, MPE E DETRAN/MA NO PERÍODO DE 09 A 18/10
2022NL011784 29/09/2022 0,00 1.800,00 0,00
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2022OB074117 06/10/2022 0,00 0,00 1.800,00

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago

+

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