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NOTA DE EMPENHO 2022NE004297

Favorecido

DIEGO ROCHA SANTOS
R$ 2.286,00
 

CPF/CNPJ:

00001198031352

Emissão:

13/12/2022

Plano Interno:

000495

Função:

SEGURANCA PUBLICA

Natureza de Despesa:

Diárias - Civil - Dentro do Estado

Processo:

2211100060

Processo Licitatório:

NÃO APLICAVEL

Programa:

Mais Vida no Trânsito

Unidade Gestora:

Departamento Estadual de Trânsito

Ação:

Implantação de Unidades de Ciretrans e Postos de Atendimento

Fonte:

Recursos Diretamente Arrecadados - 0118000000

Descrição

PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA SERVIDOR PARTICIPAR DA REUNIÃO NACIONAL COM COORDENADORES E ANALISTAS DOS SISTEMAS RENAVAM, RENACH, RENAINF EM BRASILIA-DF NO PERÍODO DE 11 A 16/12/2022

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2022NE004297 13/12/2022 2.286,00 2.286,00 2.286,00
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA SERVIDOR PARTICIPAR DA REUNIÃO NACIONAL COM COORDENADORES E ANALISTAS DOS SISTEMAS RENAVAM, RENACH, RENAINF EM BRASILIA-DF NO PERÍODO DE 11 A 16/12/2022
2022NE004297 13/12/2022 2.286,00 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA SERVIDOR PARTICIPAR DA REUNIÃO NACIONAL COM COORDENADORES E ANALISTAS DOS SISTEMAS RENAVAM, RENACH, RENAINF EM BRASILIA-DF
2022NL015228 13/12/2022 0,00 2.286,00 0,00
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2022OB091601 13/12/2022 0,00 0,00 2.286,00

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago

+

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