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NOTA DE EMPENHO 2022NE000799

Favorecido

FABIO ALBERTO SOUZA SANTOS
R$ 1.440,00
 

CPF/CNPJ:

00085182486391

Emissão:

26/08/2022

Plano Interno:

002162

Função:

EDUCACAO

Natureza de Despesa:

Diárias - Civil - Dentro do Estado

Processo:

177625/2022

Processo Licitatório:

NÃO APLICAVEL

Programa:

Educação Profissional e Tecnológica em Tempo Integral

Unidade Gestora:

Instituto Estadual de Educação, Ciência e Tec

Ação:

Gestão do Programa

Fonte:

Recursos Destinados à Manutenção e Desenvolvi

Descrição

NOTA EMPENHO PARA PAGAMENTO DE 08(OITO) DIÁRIAS NO PERÍODO DE 24 A 31/08/2022 PARA REALIZAR O LEVANTAMENTO DE DADOS, ACOMPANHAMENTO E MONITORAMENTO DOS MAPEAMENTOS NOS CENTRO EDUCA MAIS E REUNIÕES COM GESTORES E DIRETORES NAS URES, NOS MUNICÍPIOS DE CODÓ, CAXIAS, TIMON, BARRA DO CORDA E PRESIDENTE DUTRA/MA.

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2022NE000799 26/08/2022 1.440,00 1.440,00 1.440,00
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: NOTA EMPENHO PARA PAGAMENTO DE 08(OITO) DIÁRIAS NO PERÍODO DE 24 A 31/08/2022 PARA REALIZAR O LEVANTAMENTO DE DADOS, ACOMPANHAMENTO E MONITORAMENTO DOS MAPEAMENTOS NOS CENTRO EDUCA MAIS E REUNIÕES COM GESTORES E DIRETORES NAS URES, NOS MUNICÍPIOS DE CODÓ, CAXIAS, TIMON, BARRA DO CORDA E PRESIDENTE DUTRA/MA.
2022NE000799 26/08/2022 1.440,00 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO PARA PAGAMENTO DE 08(OITO) DIÁRIAS NO PERÍODO DE 24 A 31/08/2022 PARA REALIZAR O LEVANTAMENTO DE DADOS, ACOMPANHAMENTO E MONITORAMENTO DOS
2022NL022915 26/08/2022 0,00 1.440,00 0,00
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2022OB062408 26/08/2022 0,00 0,00 1.440,00

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago

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