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NOTA DE EMPENHO 2022NE000624

Favorecido

FRANCISCA EREMITA FONTES SILVA DE SOUZA
R$ 540,00
 

CPF/CNPJ:

00072171022353

Emissão:

29/07/2022

Plano Interno:

002162

Função:

EDUCACAO

Natureza de Despesa:

Diárias - Civil - Dentro do Estado

Processo:

01351812/2022

Processo Licitatório:

NÃO APLICAVEL

Programa:

Educação Profissional e Tecnológica em Tempo Integral

Unidade Gestora:

Instituto Estadual de Educação, Ciência e Tec

Ação:

Gestão do Programa

Fonte:

Recursos Destinados à Manutenção e Desenvolvi

Descrição

EMPENHO PARA PAGAMENTO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS REFERENTE O PROC. 0135181/2022, PARA A SERVIDORA FRANCISCA EREMITA FONTES DA SILVA, PARA PARTICIPAR DO CONSELHO DE GESTORES GERAIS DOS UEMAs PLENOS, QUE ACONTECERÁ MA DIRETORIA, NA CIDADE DE SÃO LUIS - MA, NO PERÍODO DE 26, 27 e 29/07/2022.

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2022NE000624 29/07/2022 540,00 540,00 540,00
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO PARA PAGAMENTO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS REFERENTE O PROC. 0135181/2022, PARA A SERVIDORA FRANCISCA EREMITA FONTES DA SILVA, PARA PARTICIPAR DO CONSELHO DE GESTORES GERAIS DOS UEMAs PLENOS, QUE ACONTECERÁ MA DIRETORIA, NA CIDADE DE SÃO LUIS - MA, NO PERÍODO DE 26, 27 e 29/07/2022.
2022NE000624 29/07/2022 540,00 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO PARA PAGAMENTO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS REFERENTE O PROC. 0135181/2022, PARA A SERVIDORA FRANCISCA EREMITA FONTES DA SILVA, PARA PARTICIPAR DO
2022NL017529 29/07/2022 0,00 540,00 0,00
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2022OB052644 01/08/2022 0,00 0,00 540,00

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago

+

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