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NOTA DE EMPENHO 2022NE001002

Favorecido

OLGA MARIA SILVA GUTERRES
R$ 0,00
 

CPF/CNPJ:

00043729215000

Emissão:

04/11/2022

Plano Interno:

002152

Função:

EDUCACAO

Natureza de Despesa:

Diárias - Civil - Dentro do Estado

Processo:

Processo Licitatório:

NÃO APLICAVEL

Programa:

Apoio ao Ensino, Pesquisa e Extensão

Unidade Gestora:

Instituto Estadual de Educação, Ciência e Tec

Ação:

Gestão do Programa

Fonte:

Recursos Destinados à Manutenção e Desenvolvi

Descrição

NOTA EMPENHO PARA PAGAMENTO DE 09(NOVE) DIÁRIAS NO PERÍODO 08/11/2022 A 11/11/2022, 16/11/2022 A 18/11/2022 E 29/11/2022 A30/11/2022 PARA REALIZAR VISITAS NOS IEMA PLENOS PARA REALIZAÇÃO DO III CICLO DE ACOMPANHAMENTO FORMATIVO 2022 NOS MUNICÍPIOS DO MARANHÃO.

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2022NE001002 04/11/2022 0,00 0,00 0,00
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: NOTA EMPENHO PARA PAGAMENTO DE 09(NOVE) DIÁRIAS NO PERÍODO 08/11/2022 A 11/11/2022, 16/11/2022 A 18/11/2022 E 29/11/2022 A30/11/2022 PARA REALIZAR VISITAS NOS IEMA PLENOS PARA REALIZAÇÃO DO III CICLO DE ACOMPANHAMENTO FORMATIVO 2022 NOS MUNICÍPIOS DO MARANHÃO.
2022NE001002 04/11/2022 1.620,00 0,00 0,00
CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: CANCELAMENTO DE EMPENHO POR ORDEM SUPERIOR.
2022NE001039 11/11/2022 -1.620,00 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO PARA PAGAMENTO DE 09(NOVE) DIÁRIAS NO PERÍODO 08/11/2022 A 11/11/2022, 16/11/2022 A 18/11/2022 E 29/11/2022 A30/11/2022 PARA REALIZAR VISIT
2022NL036458 04/11/2022 0,00 1.620,00 0,00
CANCELAMENTO LIQUIDAÇÃO
Descrição: CANCELAMENTO POR ORDEM SUPERIOR.
2022NL038244 04/11/2022 0,00 -1.620,00 0,00

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago

+

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