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NOTA DE EMPENHO 2022NE000734

Favorecido

JOSETE SOUSA FERREIRA
R$ 900,00
 

CPF/CNPJ:

00030395402387

Emissão:

09/08/2022

Plano Interno:

002152

Função:

EDUCACAO

Natureza de Despesa:

Diárias - Civil - Dentro do Estado

Processo:

0160370/2022

Processo Licitatório:

NÃO APLICAVEL

Programa:

Apoio ao Ensino, Pesquisa e Extensão

Unidade Gestora:

Instituto Estadual de Educação, Ciência e Tec

Ação:

Gestão do Programa

Fonte:

Recursos Destinados à Manutenção e Desenvolvi

Descrição

EMPENHO PARA PAGAMENTO DE 05 ( CINCO ) DIÁRIAS REFERENTE O PROC. 0160370/2022, PARA SERVIDOR REALIZAR AULAS INAUGURAIS E CERTIFICAÇÃO DOS ESTUDANTES DOS CURSOS DE FORMAÇÃO INICIAL E CONTINUADA PERIODO 08 A 12/08/2022 NOS MUNICIPIOS DE BEQUIMÃO, MIRINZAL,CURURUPU,SERRANO,GUIMARAES,PINHEIRO,PALMEIRANDIA,SÃO BENTO BACURITUBA, CAJAPIO,S.VICENTE FERRER,SÃO JOÃO BATISTA,OLINDA NOVA E SANTA RITA/MA.

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2022NE000734 09/08/2022 900,00 900,00 900,00
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO PARA PAGAMENTO DE 05 ( CINCO ) DIÁRIAS REFERENTE O PROC. 0160370/2022, PARA SERVIDOR REALIZAR AULAS INAUGURAIS E CERTIFICAÇÃO DOS ESTUDANTES DOS CURSOS DE FORMAÇÃO INICIAL E CONTINUADA PERIODO 08 A 12/08/2022 NOS MUNICIPIOS DE BEQUIMÃO, MIRINZAL,CURURUPU,SERRANO,GUIMARAES,PINHEIRO,PALMEIRANDIA,SÃO BENTO BACURITUBA, CAJAPIO,S.VICENTE FERRER,SÃO JOÃO BATISTA,OLINDA NOVA E SANTA RITA/MA.
2022NE000734 09/08/2022 900,00 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO PARA PAGAMENTO DE 05 ( CINCO ) DIÁRIAS REFERENTE O PROC. 0160370/2022, PARA SERVIDOR REALIZAR AULAS INAUGURAIS E CERTIFICAÇÃO DOS ESTUDANT
2022NL021801 09/08/2022 0,00 900,00 0,00
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2022OB055762 09/08/2022 0,00 0,00 900,00

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago

+

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