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NOTA DE EMPENHO 2022NE000234

Favorecido

JOSETE SOUSA FERREIRA
R$ 720,00
 

CPF/CNPJ:

00030395402387

Emissão:

30/03/2022

Plano Interno:

002162

Função:

EDUCACAO

Natureza de Despesa:

Diárias - Civil - Dentro do Estado

Processo:

60325/2022

Processo Licitatório:

NÃO APLICAVEL

Programa:

Educação Profissional e Tecnológica em Tempo Integral

Unidade Gestora:

Instituto Estadual de Educação, Ciência e Tec

Ação:

Gestão do Programa

Fonte:

Recursos Destinados à Manutenção e Desenvolvi

Descrição

NOTA DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DE 04 (QUATRO) DIÁRIAS REFERENTE O PROC. 60325/2022, PARA SERVIDOR REALIZAR A CERTIFICAÇÃO DOS ESTUDANTES DOS CURSOS DE FORMAÇÃO INICIAL E CONTINUADA NOS MUNICIPIOS DE CODÓ, TIMON, CAXIAS, SÃO MATEUS E GRAÇA ARANHA/MA.

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2022NE000234 30/03/2022 720,00 720,00 720,00
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: NOTA DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DE 04 (QUATRO) DIÁRIAS REFERENTE O PROC. 60325/2022, PARA SERVIDOR REALIZAR A CERTIFICAÇÃO DOS ESTUDANTES DOS CURSOS DE FORMAÇÃO INICIAL E CONTINUADA NOS MUNICIPIOS DE CODÓ, TIMON, CAXIAS, SÃO MATEUS E GRAÇA ARANHA/MA.
2022NE000234 30/03/2022 720,00 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO PARA PAGAMENTO DE 04 (QUATRO) DIÁRIAS REFERENTE O PROC. 60325/2022, PARA SERVIDOR REALIZAR A CERTIFICAÇÃO DOS ESTUDANTES DOS CURSOS DE FO
2022NL005173 30/03/2022 0,00 720,00 0,00
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2022OB018712 01/04/2022 0,00 0,00 720,00

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago

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