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NOTA DE EMPENHO 2022NE001004

Favorecido

CLELIA MARIA MAGALHAES MOTTA
R$ 360,00
 

CPF/CNPJ:

00073149462304

Emissão:

14/03/2022

Plano Interno:

000358

Função:

EDUCACAO

Natureza de Despesa:

Diárias - Civil - Dentro do Estado

Processo:

5543553/2022

Processo Licitatório:

NÃO APLICAVEL

Programa:

Fortalecimento do Ensino e da Aprendizagem

Unidade Gestora:

Secretaria de Estado da Educação

Ação:

Apoio e Desenvolvimento do Ensino Médio

Fonte:

Recursos Destinados à Manutenção e Desenvolvi

Municipio:

SC

Estado:

PF

Descrição

DIÁRIAS-CLELIA MARIA MAGALHAES MOTTA-02 DIAS-PROC Nº 5543553.2022 (16 A18.MAR.22) ACOES DO SEAMA

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2022NE001004 14/03/2022 360,00 360,00 360,00
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: DIÁRIAS-CLELIA MARIA MAGALHAES MOTTA-02 DIAS-PROC Nº 5543553.2022 (16 A18.MAR.22) ACOES DO SEAMA
2022NE001004 14/03/2022 360,00 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: DIÁRIAS-CELINA MARIA MAGALHAES MOTTA-PROC Nº 5543553.2022 (16 A18.MAR.22) ACOES DO SEAMA
2022NL005474 14/03/2022 0,00 360,00 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: DIÁRIAS-CELINA MARIA MAGALHAES MOTTA-02 DIAS-PROC Nº 5543553.2022 (16 A18.MAR.22) ACOES DO SEAMA
2022NL005564 14/03/2022 0,00 360,00 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: DIÁRIAS-CLELIA MARIA MAGALHAES MOTTA-02 DIAS-PROC Nº 5543553.2022 (16 A18.MAR.22) ACOES DO SEAMA
2022NL005710 14/03/2022 0,00 360,00 0,00
CANCELAMENTO LIQUIDAÇÃO
Descrição: ERRO
2022NL005708 14/03/2022 0,00 -360,00 0,00
CANCELAMENTO LIQUIDAÇÃO
Descrição: VALOR
2022NL005519 14/03/2022 0,00 -360,00 0,00
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2022OB013030 14/03/2022 0,00 0,00 360,00

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago

+

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