CPF/CNPJ:
00049373765353
Emissão:
17/08/2022
Plano Interno:
000301
Função:
EDUCACAO
Natureza de Despesa:
Diárias - Civil - Dentro do Estado
Processo:
5672924/2022
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Educação
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
Recursos Destinados à Manutenção e Desenvolvi
DIÁRIAS-LUIS JOSE CAMARA PEDROSA-01 DIA-PROC Nº 5672924.2022 (17 A 18 FEV.22) PARTICIPAR DE SEMINARIO
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
---|---|---|---|---|---|
TOTAIS | 2022NE006170 | 17/08/2022 | 180,00 | 180,00 | 180,00 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: DIÁRIAS-LUIS JOSE CAMARA PEDROSA-01 DIA-PROC Nº 5672924.2022 (17 A 18 FEV.22) PARTICIPAR DE SEMINARIO
|
2022NE006170 | 17/08/2022 | 180,00 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: DIÁRIAS-LUIS JOSE CAMARA PEDROSA-01 DIAS-PROC Nº 5672924.2022 (17 A 18 FEV.22) PARTICIPAR DE SEMINARIO
|
2022NL036318 | 17/08/2022 | 0,00 | 180,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: DIÁRIAS-LUIS JOSE CAMARA PEDROSA-01 DIA-PROC Nº 5672924.2022 (17 A 18 FEV.22) PARTICIPAR DE SEMINARIO
|
2022NL036320 | 17/08/2022 | 0,00 | 180,00 | 0,00 |
CANCELAMENTO LIQUIDAÇÃO
Descrição: VALOR
|
2022NL036319 | 17/08/2022 | 0,00 | -180,00 | 0,00 |
PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022OB058969 | 17/08/2022 | 0,00 | 0,00 | 180,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
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