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NOTA DE EMPENHO 2022NE006526

Favorecido

ANTONIA ARLETE G DE SOUSA
R$ 360,00
 

CPF/CNPJ:

00043936253315

Emissão:

25/08/2022

Plano Interno:

000358

Função:

EDUCACAO

Natureza de Despesa:

Diárias - Civil - Dentro do Estado

Processo:

5679164/2022

Processo Licitatório:

NÃO APLICAVEL

Programa:

Fortalecimento do Ensino e da Aprendizagem

Unidade Gestora:

Secretaria de Estado da Educação

Ação:

Apoio e Desenvolvimento do Ensino Médio

Fonte:

Recursos Destinados à Manutenção e Desenvolvi

Descrição

DIÁRIAS-ANTONIA ARLETE G DE SOUSA-02 DIAS-PROC Nº 5679164.2022 (24 A 26 AGO.22) FORMAÇÃO

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2022NE006526 25/08/2022 360,00 360,00 360,00
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: DIÁRIAS-ANTONIA ARLETE G DE SOUSA-02 DIAS-PROC Nº 5679164.2022 (24 A 26 AGO.22) FORMAÇÃO
2022NE006526 25/08/2022 360,00 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: DIÁRIAS-ANTONIA ARLETE G DE SOUSA-02 DIAS-PROC Nº 5679164.2022 (24 A 26 AGO.22) FORMAÇÃO
2022NL038758 25/08/2022 0,00 360,00 0,00
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2022OB061710 25/08/2022 0,00 0,00 360,00

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago

+

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