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NOTA DE EMPENHO 2022NE000713

Favorecido

ANDRE BELLO DE SA ROSAS COSTA
R$ 600,00
 

CPF/CNPJ:

00000031091350

Emissão:

24/02/2022

Plano Interno:

000301

Função:

EDUCACAO

Natureza de Despesa:

Diárias - Civil - Dentro do Estado

Processo:

5532540/2022

Processo Licitatório:

NÃO APLICAVEL

Programa:

Apoio Administrativo

Unidade Gestora:

Secretaria de Estado da Educação

Ação:

Administração da Unidade

Fonte:

Recursos Destinados à Manutenção e Desenvolvi

Descrição

DIÁRIAS-PARTICIPAR DE CERTIFICACAO DE ALUNOS DOS CURSOS FICS NAS UNIDADES DO IEMA-03 DIAS-PROC Nº 5532540.2022 (02-05.03.22)

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2022NE000713 24/02/2022 600,00 600,00 600,00
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: DIÁRIAS-PARTICIPAR DE CERTIFICACAO DE ALUNOS DOS CURSOS FICS NAS UNIDADES DO IEMA-03 DIAS-PROC Nº 5532540.2022 (02-05.03.22)
2022NE000713 24/02/2022 600,00 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: DIÁRIAS-PARTICIPAR DE CERTIFICACAO DE ALUNOS DOS CURSOS FICS NAS UNIDADES DO IEMA-03 DIAS-PROC Nº 5532540.2022 (02-05.03.22)
2022NL003435 24/02/2022 0,00 600,00 0,00
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2022OB008634 24/02/2022 0,00 0,00 600,00

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago

+

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