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NOTA DE EMPENHO 2022NE001365

Favorecido

KAREN GLAUCE DO NASCIMENTO GUTERRES
R$ 1.800,00
 

CPF/CNPJ:

00083608850368

Emissão:

18/11/2022

Plano Interno:

013050

Função:

ADMINISTRACAO

Natureza de Despesa:

Diárias - Civil - Dentro do Estado

Processo:

220285/2022

Processo Licitatório:

NÃO APLICAVEL

Programa:

Apoio Administrativo

Unidade Gestora:

Secretaria de Estado da Fazenda

Ação:

Administração da Unidade

Fonte:

Recursos Ordinários do Tesouro

Descrição

Pagamento de Diárias conforme Portaria 152/2022/CEGPA, período 02/11 a 11/11/2022, Processo220285/2022.

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2022NE001365 18/11/2022 1.800,00 1.800,00 1.800,00
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: Pagamento de Diárias conforme Portaria 152/2022/CEGPA, período 02/11 a 11/11/2022, Processo220285/2022.
2022NE001365 18/11/2022 1.800,00 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: Pagamento de Diárias conforme Portaria 152/2022/CEGPA, período 02/11 a 11/11/2022, Processo220285/2022.
2022NL004696 21/11/2022 0,00 1.800,00 0,00
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2022OB085413 22/11/2022 0,00 0,00 1.800,00

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago

+

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