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NOTA DE EMPENHO 2022NE000696

Favorecido

JOSÉ LACI DE OLIVEIRA JÚNIOR
R$ 900,00
 

CPF/CNPJ:

00060160939399

Emissão:

21/10/2022

Plano Interno:

006015

Função:

ASSISTENCIA SOCIAL

Natureza de Despesa:

Diárias - Civil - Dentro do Estado

Processo:

PROC. 216916/22

Processo Licitatório:

NÃO APLICAVEL

Programa:

Proteção e Promoção Social

Unidade Gestora:

Fundo Estadual de Assistência Social

Ação:

Proteção Social Básica - FEAS

Fonte:

Transferências de Recursos do Sistema Único

Estado:

SC

Descrição

EMPENHO E PAGAMENTO REF. A 05 DIARIAS PARA REALIZAR ROTAS DE VIAGENS DA CAMPANHA ATUALIZA MARANHÃO E CAPACITAÇÃO DAS EQUIPES TÉCNICAS MUNICIPAIS DO CADASTRO ÚNICO E CAMPANHA DE AUTO IDENTIFICAÇÃO DOS POVOS E COMUNIDADES TRADICIONAIS E ESPECÍFICOS DO ESTADO DO MA, NO MUNICIPIOS DE TURIAÇU E SERRANO, NO PERIODO DE 07 A 11/11/2022

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2022NE000696 21/10/2022 900,00 900,00 900,00
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO E PAGAMENTO REF. A 05 DIARIAS PARA REALIZAR ROTAS DE VIAGENS DA CAMPANHA ATUALIZA MARANHÃO E CAPACITAÇÃO DAS EQUIPES TÉCNICAS MUNICIPAIS DO CADASTRO ÚNICO E CAMPANHA DE AUTO IDENTIFICAÇÃO DOS POVOS E COMUNIDADES TRADICIONAIS E ESPECÍFICOS DO ESTADO DO MA, NO MUNICIPIOS DE TURIAÇU E SERRANO, NO PERIODO DE 07 A 11/11/2022
2022NE000696 21/10/2022 900,00 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: NL PAGAMENTO REF. A 05 DIARIAS PARA REALIZAR ROTAS DE VIAGENS DA CAMPANHA ATUALIZA MARANHÃO E CAPACITAÇÃO DAS EQUIPES TÉCNICAS MUNICIPAIS DO CADASTRO
2022NL001849 21/10/2022 0,00 900,00 0,00
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2022OB077150 21/10/2022 0,00 0,00 900,00

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago

+

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