CPF/CNPJ:
00028123344368
Emissão:
09/11/2022
Plano Interno:
015155
Função:
ASSISTENCIA SOCIAL
Natureza de Despesa:
Diárias - Civil - Dentro do Estado
Processo:
221314/22
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Proteção e Promoção Social
Unidade Gestora:
Fundo Estadual de Assistência Social
Ação:
Aprimoramento do SUAS - FEAS
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
EMPENHO E PAGAMENTO REF. 05 DIARIAS PARA TRANSPORTAR AS TÉCNICAS FERNANDA SOARES PEREIRA E NATHALY CRISTINA ROSENDO MARTINS NOS MUNICÍPIOS DE MATA ROMA, ANAPURUS, AFONSO CUNHA E BELÁGUA NO PERIODO DE 07 A 11/11/2022
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
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TOTAIS | 2022NE000732 | 09/11/2022 | 800,00 | 800,00 | 800,00 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO E PAGAMENTO REF. 05 DIARIAS PARA TRANSPORTAR AS TÉCNICAS FERNANDA SOARES PEREIRA E NATHALY CRISTINA ROSENDO MARTINS NOS MUNICÍPIOS DE MATA ROMA, ANAPURUS, AFONSO CUNHA E BELÁGUA NO PERIODO DE 07 A 11/11/2022
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2022NE000732 | 09/11/2022 | 800,00 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: NL PAGAMENTO REF. 05 DIARIAS PARA TRANSPORTAR AS TÉCNICAS FERNANDA SOARES PEREIRA E NATHALY CRISTINA ROSENDO MARTINS NOS MUNICÍPIOS DE MATA ROMA, ANA
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2022NL001957 | 09/11/2022 | 0,00 | 800,00 | 0,00 |
PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022OB083424 | 16/11/2022 | 0,00 | 0,00 | 800,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
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