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NOTA DE EMPENHO 2022NE000732

Favorecido

PEDRO MARTINS COLINS
R$ 800,00
 

CPF/CNPJ:

00028123344368

Emissão:

09/11/2022

Plano Interno:

015155

Função:

ASSISTENCIA SOCIAL

Natureza de Despesa:

Diárias - Civil - Dentro do Estado

Processo:

221314/22

Processo Licitatório:

NÃO APLICAVEL

Programa:

Proteção e Promoção Social

Unidade Gestora:

Fundo Estadual de Assistência Social

Ação:

Aprimoramento do SUAS - FEAS

Fonte:

Recursos Ordinários do Tesouro

Descrição

EMPENHO E PAGAMENTO REF. 05 DIARIAS PARA TRANSPORTAR AS TÉCNICAS FERNANDA SOARES PEREIRA E NATHALY CRISTINA ROSENDO MARTINS NOS MUNICÍPIOS DE MATA ROMA, ANAPURUS, AFONSO CUNHA E BELÁGUA NO PERIODO DE 07 A 11/11/2022

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2022NE000732 09/11/2022 800,00 800,00 800,00
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO E PAGAMENTO REF. 05 DIARIAS PARA TRANSPORTAR AS TÉCNICAS FERNANDA SOARES PEREIRA E NATHALY CRISTINA ROSENDO MARTINS NOS MUNICÍPIOS DE MATA ROMA, ANAPURUS, AFONSO CUNHA E BELÁGUA NO PERIODO DE 07 A 11/11/2022
2022NE000732 09/11/2022 800,00 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: NL PAGAMENTO REF. 05 DIARIAS PARA TRANSPORTAR AS TÉCNICAS FERNANDA SOARES PEREIRA E NATHALY CRISTINA ROSENDO MARTINS NOS MUNICÍPIOS DE MATA ROMA, ANA
2022NL001957 09/11/2022 0,00 800,00 0,00
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2022OB083424 16/11/2022 0,00 0,00 800,00

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago

+

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