Voltar

NOTA DE EMPENHO 2022NE000403

Favorecido

ABRAAO MENESES PORTELA
R$ 800,00
 

CPF/CNPJ:

00025114700391

Emissão:

01/08/2022

Plano Interno:

015155

Função:

ASSISTENCIA SOCIAL

Natureza de Despesa:

Diárias - Civil - Dentro do Estado

Processo:

0159999/2022

Processo Licitatório:

NÃO APLICAVEL

Programa:

Proteção e Promoção Social

Unidade Gestora:

Fundo Estadual de Assistência Social

Ação:

Aprimoramento do SUAS - FEAS

Fonte:

Transferências de Recursos do Sistema Único

Descrição

EMPENHO E PAGAMENTO REFERENTE 05 DIÁRIAS PARA OS MUNICIPIOS DE MATA ROMA, AFONSO CUNHA, ANAPURUS E BELÁGUA PARA CONDUZIR TECNICAS FERNANDA SOARES PEREIRA, NATHALY C. ROSENDO E KARLA CRISTINA ATAIDE LIMA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE .

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2022NE000403 01/08/2022 800,00 800,00 800,00
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO E PAGAMENTO REFERENTE 05 DIÁRIAS PARA OS MUNICIPIOS DE MATA ROMA, AFONSO CUNHA, ANAPURUS E BELÁGUA PARA CONDUZIR TECNICAS FERNANDA SOARES PEREIRA, NATHALY C. ROSENDO E KARLA CRISTINA ATAIDE LIMA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE .
2022NE000403 01/08/2022 800,00 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO E PAGAMENTO REFERENTE 05 DIÁRIAS PARA OS MUNICIPIOS DE MATA ROMA, AFONSO CUNHA, ANAPURUS E BELÁGUA PARA CONDUZIR TECNICAS FERNANDA SOARES PER
2022NL001079 01/08/2022 0,00 800,00 0,00
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2022OB055207 05/08/2022 0,00 0,00 800,00

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago

+

,