CPF/CNPJ:
00004281995340
Emissão:
08/08/2022
Plano Interno:
006010
Função:
ASSISTENCIA SOCIAL
Natureza de Despesa:
Diárias - Civil - Dentro do Estado
Processo:
155884/22
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Proteção e Promoção Social
Unidade Gestora:
Fundo Estadual de Assistência Social
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
Transferências de Recursos do Sistema Único
Estado:
SC
EMPENHO E PAGAMENTO REF. 04 DIARIAS PARA REALIZAR ROTAS DE VIAGENS DA CAMPANHA ATUALIZA MARANHÃO E CAPACITAÇÃO DAS EQUIPES TÉCNICAS MUNICIPAIS DO CADASTRO ÚNICO E CAMPANHA DE AUTO IDENTIFICAÇÃO DOS POVOS E COMUNIDADES TRADICIONAIS E ESPECÍFICAS DO ESTADO DO MARANHÃO; TIMON E SÃO JOÃO DO SOTER. 08 A 11/08/2022.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
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TOTAIS | 2022NE000422 | 08/08/2022 | 800,00 | 800,00 | 800,00 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO E PAGAMENTO REF. 04 DIARIAS PARA REALIZAR ROTAS DE VIAGENS DA CAMPANHA ATUALIZA MARANHÃO E CAPACITAÇÃO DAS EQUIPES TÉCNICAS MUNICIPAIS DO CADASTRO ÚNICO E CAMPANHA DE AUTO IDENTIFICAÇÃO DOS POVOS E COMUNIDADES TRADICIONAIS E ESPECÍFICAS DO ESTADO DO MARANHÃO; TIMON E SÃO JOÃO DO SOTER. 08 A 11/08/2022.
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2022NE000422 | 08/08/2022 | 800,00 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: NL REF. 04 DIARIAS PARA REALIZAR ROTAS DE VIAGENS DA CAMPANHA ATUALIZA MARANHÃO E CAPACITAÇÃO DAS EQUIPES TÉCNICAS MUNICIPAIS DO CADASTRO ÚNICO E CAMP
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2022NL001181 | 08/08/2022 | 0,00 | 800,00 | 0,00 |
PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022OB057780 | 12/08/2022 | 0,00 | 0,00 | 800,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
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