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NOTA DE EMPENHO 2022NE001659

Favorecido

CLAUMIR GOMES ROCHA
R$ 900,00
 

CPF/CNPJ:

00065886151320

Emissão:

13/07/2022

Plano Interno:

018128

Função:

ASSISTENCIA SOCIAL

Natureza de Despesa:

Diárias - Civil - Dentro do Estado

Processo:

138357/2022

Processo Licitatório:

NÃO APLICAVEL

Programa:

Segurança Alimentar e Nutricional

Unidade Gestora:

Secretaria Estado do Desenvolvimento Social

Ação:

Gestão do Programa

Fonte:

Adicional do ICMS - FUMACOP - 0122000000

Descrição

EMPENHO DE DIARIAS PROC. 138357/2022 DIARIAS PARA O SERVIDOR QUE IRA REALIZAR VISITA TECNICA DE MONITORAMENTO PÓS INAUGURAÇÃO NOS RESTAURANTES POPULAR NO MUNICÍPIO DE OLINDA NOVA -MA.

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2022NE001659 13/07/2022 900,00 900,00 900,00
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO DE DIARIAS PROC. 138357/2022 DIARIAS PARA O SERVIDOR QUE IRA REALIZAR VISITA TECNICA DE MONITORAMENTO PÓS INAUGURAÇÃO NOS RESTAURANTES POPULAR NO MUNICÍPIO DE OLINDA NOVA -MA.
2022NE001659 13/07/2022 900,00 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: NL.DE DIARIAS PROC. 138357/2022 DIARIAS PARA O SERVIDOR QUE IRA REALIZAR VISITA TECNICA DE MONITORAMENTO PÓS INAUGURAÇÃO NOS RESTAURANTES POPULAR NO M
2022NL007095 13/07/2022 0,00 900,00 0,00
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2022OB050068 22/07/2022 0,00 0,00 900,00

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago

+

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