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NOTA DE EMPENHO 2022NE001486

Favorecido

RAFHAEL BERNAL DE SOUZA
R$ 1.000,00
 

CPF/CNPJ:

00062740555334

Emissão:

17/06/2022

Plano Interno:

016857

Função:

ASSISTENCIA SOCIAL

Natureza de Despesa:

Diárias - Civil - Dentro do Estado

Processo:

123551/2022

Processo Licitatório:

NÃO APLICAVEL

Programa:

Inclusão Socioprodutiva Mais Renda e Cidadania

Unidade Gestora:

Secretaria Estado do Desenvolvimento Social

Ação:

Gestão do Programa

Fonte:

Adicional do ICMS - FUMACOP - 0122000000

Estado:

SC

Descrição

EMPENHO DE DIARIAS PARA SERVIDOR REALIZAR VISITA TECNICA DE MONITORAMENTO POS INAUGURAÇAO DO__ RESTAURANTE POPULAR NO MUNIC. DE SAO JOAO BATISTA-MA

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2022NE001486 17/06/2022 1.000,00 1.000,00 1.000,00
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO DE DIARIAS PARA SERVIDOR REALIZAR VISITA TECNICA DE MONITORAMENTO POS INAUGURAÇAO DO__ RESTAURANTE POPULAR NO MUNIC. DE SAO JOAO BATISTA-MA
2022NE001486 17/06/2022 1.000,00 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: NL.DE DIARIAS PARA SERVIDOR REALIZAR VISITA TECNICA DE MONITORAMENTO POS INAUGURAÇAO DO__ RESTAURANTE POPULAR NO MUNIC. DE SAO JOAO BATISTA-MA
2022NL005514 17/06/2022 0,00 1.000,00 0,00
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2022OB041562 24/06/2022 0,00 0,00 1.000,00

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago

+

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